财务软件小知识:用友u8如何反结账到几个月前,一起来看一下吧!
第一步:
总帐-》期末处理-》结账-》要反结账的月份 ctrl+shift +F6;
总账-》期末处理-》对账-》ctrl+H 启动恢复记账前状态 ,然后到总账-》凭证-》恢复记账前状态。
第二步:
应收或应付模块反结账。这个比较简单。
补充说明“反结账”:
反结账是指在会计电算化过程中的一个模块或操作步骤,是将业务期间反结到上一期的功能,反结账之后不会删除任何任务数据,但为防止与其他业务系统期间不一致造成业务数据的紊乱,请慎重使用该功能。
已经结账的会计期间是不能修改财务数据的,反结账成功以后,可以对的账务做一些调整和修改。同时还可能涉及的功能依次是反记账、反审核,就是取消已经记账的凭证记账标志和审核标志,然后才能去修改或增删凭证,或对凭证编号进行调整等。
以上就是关于“用友财务软件教程”的相关知识